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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JULIA LUISA ANTONELO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4733 Data de lançamento: 24/05/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA FMASIGD-SUAS
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: MATERIAL DE COZINHA
Fonte de Recurso: FMASIGD- SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO CRAS PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS GRUPOS. 0,00 198,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA PARA USO NO CRAS PARA MELHOR ATENDIMENTO AOS GRUPOS. 198,60
09/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15232785 198,60
22/06/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4733/2017 JULIA LUISA ANTONELO - 86342 198,60
TOTAL 198,60 198,60 198,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.