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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4759 Data de lançamento: 25/05/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de Recurso: ESF/PACS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO ESF SÃO VALENTIM. 0,00 1.658,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO NO ESF SÃO VALENTIM. 1.658,00
09/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 4576 1.658,00
22/06/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4759/2017 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA - 86399 1.658,00
TOTAL 1.658,00 1.658,00 1.658,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.