Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FUNDAP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4840 |
Data de lançamento: |
29/05/2017 |
Tipo de empenho: |
CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
PASSIVO ATUARIAL |
Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL REF. MES MÊS DE MAIO 2017 |
0,00 |
264.414,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2017 |
AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL REF. MES MÊS DE MAIO 2017 |
264.414,02 |
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29/05/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MAIO DE 2017 |
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264.414,02 |
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29/05/2017 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-2.385,29 |
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29/05/2017 |
EMPENHADO A MAIOR |
-2.385,29 |
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06/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005268, 901287
PAGTO. REF. EMPENHO 4840/2017
FUNDAP - 65480 |
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262.028,73 |
TOTAL |
262.028,73 |
262.028,73 |
262.028,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.