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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 4990 Data de lançamento: 29/05/2017
Tipo de empenho: GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Transito Urbano
Função: Segurança Pública
Subfunção: Policiamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MULTA DE TRÂNSITO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES MÊS DE MAIO 2017 0,00 247,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2017 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES MÊS DE MAIO 2017 247,82
29/05/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE MAIO DE 2017 247,82
31/05/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004990/2017 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 247,82
TOTAL 247,82 247,82 247,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.