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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 13:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5079 Data de lançamento: 29/05/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: LUZ
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES MAIO/2017 VENC. EM 14/06/2017. 0,00 2.147,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2017 VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELETRICA MES MAIO/2017 VENC. EM 14/06/2017. 2.147,68
07/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 2.147,68
20/06/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901324 PAGTO. REF. EMPENHO 5079/2017 COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL - 112 2.147,68
TOTAL 2.147,68 2.147,68 2.147,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.