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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5112 Data de lançamento: 29/05/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: SAMU - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USO NA UNIDADE BASE DO SAMU. 0,00 80,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA USO NA UNIDADE BASE DO SAMU. 80,95
14/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 47852 80,95
30/06/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5112/2017 JOSE VIONE E CIA LTDA - 65631 80,95
TOTAL 80,95 80,95 80,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.