Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5128 |
Data de lançamento: |
29/05/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
AGUA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO DE AGUA NO MES MAIO/2017 COM VENC. 20/06/2017. |
0,00 |
80,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2017 |
VALOR REF. CONSUMO DE AGUA NO MES MAIO/2017 COM VENC. 20/06/2017. |
80,36 |
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08/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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80,36 |
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20/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901324
PAGTO. REF. EMPENHO 5128/2017
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO - 86 |
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80,36 |
TOTAL |
80,36 |
80,36 |
80,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.