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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 08:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 517 Data de lançamento: 30/01/2017
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES Janeiro de 2017 0,00 1.927,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2017 SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS REF. MES Janeiro de 2017 1.927,07
30/01/2017 liquidado cfe empenhos mês janeiro/2017 1.927,07
31/01/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000517/2017 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 1.927,07
TOTAL 1.927,07 1.927,07 1.927,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.