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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5180 Data de lançamento: 30/05/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE-SÃO VALENTIM NO PERÍODO DE 01/05 A 17/05/2017. 0,00 1.246,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E POSTO DE SAÚDE-SÃO VALENTIM NO PERÍODO DE 01/05 A 17/05/2017. 1.246,68
13/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15295091/15294458 1.246,68
22/06/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863250 PAGTO. REF. EMPENHO 5180/2017 TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 1.246,68
TOTAL 1.246,68 1.246,68 1.246,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.