Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MARIA DENISE BERTOLINI DE PELLEGRINI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5278 |
Data de lançamento: |
01/06/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COZINHA |
Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO CRAS. |
0,00 |
141,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/06/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NO CRAS. |
141,50 |
|
|
14/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15325974 |
|
141,50 |
|
30/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5278/2017
MARIA DENISE BERTOLINI DE PELLEGRINI - 79615 |
|
|
141,50 |
TOTAL |
141,50 |
141,50 |
141,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.