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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5279 Data de lançamento: 01/06/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa: MOBILIARIO EM GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ROUPEIRO PARA USO NA EXTENSÃO DA AMÁLIA BRESOLIN BAMBINI. 0,00 299,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ROUPEIRO PARA USO NA EXTENSÃO DA AMÁLIA BRESOLIN BAMBINI. 299,00
14/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 32440 299,00
03/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862094 PAGTO. REF. EMPENHO 5279/2017 LOJAS BECKER LTDA - 63930 299,00
TOTAL 299,00 299,00 299,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.