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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5288 Data de lançamento: 01/06/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES - SEC. TRANSPORTES
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DE PONTE DA LOCALIDADE DE PONTÃO DOS MANECOS. 0,00 6.646,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA MANUTENÇÃO DE PONTE DA LOCALIDADE DE PONTÃO DOS MANECOS. 6.646,80
14/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 3135 6.646,80
03/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005307 PAGTO. REF. EMPENHO 5288/2017 ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA - 125 6.646,80
TOTAL 6.646,80 6.646,80 6.646,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.