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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5313 Data de lançamento: 02/06/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Atividade Cultural
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CERA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL DR. GETULIO SOARES DE CHAVES. 0,00 116,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CERA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL DR. GETULIO SOARES DE CHAVES. 116,28
16/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15346839 116,28
04/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851726 PAGTO. REF. EMPENHO 5313/2017 MERCADO COPINI LTDA ME - 487 116,28
TOTAL 116,28 116,28 116,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.