Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: JARDIM COSMÉTICOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5352 |
Data de lançamento: |
02/06/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INSUMOS HOSPITALATES PARA USO DOMICILIAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
FRALDAS |
Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 04/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS E INFANTIS DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/06/2017 |
PP 04/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS E INFANTIS DESCARTÁVEIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
1.200,00 |
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24/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 849 |
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1.200,00 |
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06/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5352/2017
JARDIM COSMETICOS LTDA - ME - 86127 |
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1.200,00 |
TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.