Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MARCIO LERMEN TOLEDO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5365 |
Data de lançamento: |
02/06/2017 |
Tipo de empenho: |
13° SALÁRIO |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
SERVENTE CONTRATO TEMPORÁRIO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL A CONTRATATO EMERGENCIAL POR TRÊS MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
0,00 |
278,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/06/2017 |
VALOR REF. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL A CONTRATATO EMERGENCIAL POR TRÊS MESES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. |
278,82 |
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08/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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278,82 |
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16/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901323
PAGTO. REF. EMPENHO 5365/2017
MARCIO LERMEN TOLEDO - 86240 |
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278,82 |
TOTAL |
278,82 |
278,82 |
278,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.