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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FATIMA TERESINHA DRESCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 5386 Data de lançamento: 05/06/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. 03 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A GRAMADO DIAS 06,07,08,09/06/17 PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE PLANOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A GESTÃO ORGAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SUAS. 0,00 590,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2017 VALOR REF. 03 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A GRAMADO DIAS 06,07,08,09/06/17 PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE PLANOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A GESTÃO ORGAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SUAS. 590,00
08/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 590,00
22/06/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005291 PAGTO. REF. EMPENHO 5386/2017 FATIMA TERESINHA DRESCH - 53102 590,00
TOTAL 590,00 590,00 590,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.