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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5405 Data de lançamento: 05/06/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Prog.Saude -Recursos do Estado
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAR EXAMES DE ELETRO EM PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 0,00 178,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAR EXAMES DE ELETRO EM PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. 178,00
14/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 5490 178,00
26/06/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000516 PAGTO. REF. EMPENHO 5405/2017 IRMAOS TORTELLI LTDA - 192 178,00
TOTAL 178,00 178,00 178,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.