Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
545 |
Data de lançamento: |
30/01/2017 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS INDENIZADAS REF. MES Janeiro de 2017 |
0,00 |
2.139,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2017 |
FERIAS INDENIZADAS REF. MES Janeiro de 2017 |
2.139,69 |
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30/01/2017 |
liquidado cfe empenhos mês janeiro/2017 |
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2.139,69 |
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31/01/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000545/2017
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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2.139,69 |
TOTAL |
2.139,69 |
2.139,69 |
2.139,69 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.