Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: JOSE HENRIQUE DRUM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5463 |
Data de lançamento: |
06/06/2017 |
Tipo de empenho: |
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
Natureza da despesa: |
MOTORISTAS CONTRATO TEMPORÁRIO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2017, TERMO DE CONTRATO - MOTORISTA, CONFORME TERMO DE EFETIVIDADE EM ANEXO. |
0,00 |
604,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/06/2017 |
VALOR REF. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2017, TERMO DE CONTRATO - MOTORISTA, CONFORME TERMO DE EFETIVIDADE EM ANEXO. |
604,73 |
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06/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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604,73 |
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14/06/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901322
PAGTO. REF. EMPENHO 5463/2017
JOSE HENRIQUE DRUM - 86211 |
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604,73 |
TOTAL |
604,73 |
604,73 |
604,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.