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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 13:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5493 Data de lançamento: 07/06/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº108. 0,00 700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº108. 700,00
24/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15387109 700,00
10/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005320 PAGTO. REF. EMPENHO 5493/2017 CLAIR ANTONIO DE MORAES ME - 82626 700,00
TOTAL 700,00 700,00 700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.