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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5508 Data de lançamento: 07/06/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELHAS E CUMEEIRA PARA MANUTENÇÃO DE TELHADO DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. 0,00 63,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELHAS E CUMEEIRA PARA MANUTENÇÃO DE TELHADO DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. 63,33
24/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 32457 63,33
06/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862100 PAGTO. REF. EMPENHO 5508/2017 LOJAS BECKER LTDA - 63930 63,33
TOTAL 63,33 63,33 63,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.