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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARCIO LERMEN TOLEDO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5551 Data de lançamento: 08/06/2017
Tipo de empenho: FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa: 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
Natureza da despesa: SERVENTE CONTRATO TEMPORÁRIO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº5411 DE FÉRIAS PROPORCIONAL A CONTRATO EMERGENCIAL DE TRÊS MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 0,00 102,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2017 VALOR REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº5411 DE FÉRIAS PROPORCIONAL A CONTRATO EMERGENCIAL DE TRÊS MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. 102,87
08/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 102,87
16/06/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901323 PAGTO. REF. EMPENHO 5551/2017 MARCIO LERMEN TOLEDO - 86240 102,87
TOTAL 102,87 102,87 102,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.