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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CENTRO DE TINTAS ESPUMOSENSE LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5600 Data de lançamento: 12/06/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE CASINHAS DO PARQUINHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 0,00 775,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE CASINHAS DO PARQUINHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. 775,50
28/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 84 775,50
11/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862120 PAGTO. REF. EMPENHO 5600/2017 CENTRO DE TINTAS ESPUMOSENSE LTDA ME - 81815 775,50
TOTAL 775,50 775,50 775,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.