Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5616 |
Data de lançamento: |
12/06/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 07 REF. 22 VIAGENS MES DE MAIO/2017, CFE 5º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 83/2014. |
0,00 |
4.804,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/06/2017 |
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 07 REF. 22 VIAGENS MES DE MAIO/2017, CFE 5º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 83/2014. |
4.804,80 |
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13/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 46 |
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4.804,80 |
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21/06/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5616/2017
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA - 65920 |
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4.804,80 |
TOTAL |
4.804,80 |
4.804,80 |
4.804,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.