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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5629 Data de lançamento: 12/06/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO NA FLOR DA MATA. 0,00 410,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO NA FLOR DA MATA. 410,00
28/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15442087 410,00
11/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005344 PAGTO. REF. EMPENHO 5629/2017 FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA - 79728 410,00
TOTAL 410,00 410,00 410,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.