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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: TRANSPORTES MALMANN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5632 Data de lançamento: 12/06/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO - REC. ESTADO
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR-RS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 02 REF. 22 VIAGENS MES DE MAIO/2017, CFE 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 77/2014. 0,00 3.760,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2017 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 02 REF. 22 VIAGENS MES DE MAIO/2017, CFE 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 77/2014. 3.760,68
13/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 18 3.760,68
21/06/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000529, 000532 PAGTO. REF. EMPENHO 5632/2017 TRANSPORTES MALMANN LTDA - 80317 3.760,68
TOTAL 3.760,68 3.760,68 3.760,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.