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Última atualização realizada em 16/11/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S

Dados do Empenho
Número do empenho: 5694 Data de lançamento: 14/06/2017
Tipo de empenho: INSS DO EXERCICIO
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. INSS PRESTADORES SERVIÇOS AUTONOMOS MES DE MAIO DE 2017. 0,00 659,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2017 VALOR REF. INSS PRESTADORES SERVIÇOS AUTONOMOS MES DE MAIO DE 2017. 659,94
14/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 659,94
20/06/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5694/2017 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 659,94
TOTAL 659,94 659,94 659,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.