VALOR REF. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2017, TERMO DE CONTRATO - OPERADOR DE MÁQUINAS, CONFORME TERMO DE EFETIVIDADE EM ANEXO.
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253,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2017
VALOR REF. SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2017, TERMO DE CONTRATO - OPERADOR DE MÁQUINAS, CONFORME TERMO DE EFETIVIDADE EM ANEXO.
253,95
16/06/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
253,95
22/06/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901311
PAGTO. REF. EMPENHO 5708/2017
RENAN DIEGO PAULA DA SILVA - 85405
253,95
TOTAL
253,95
253,95
253,95
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.