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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5743 Data de lançamento: 14/06/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO E KIT DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. 0,00 176,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHÃO E KIT DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. 176,90
28/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 32488 176,90
13/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005348 PAGTO. REF. EMPENHO 5743/2017 LOJAS BECKER LTDA - 63930 176,90
TOTAL 176,90 176,90 176,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.