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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 13:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: NATALIA CAMPOS COSTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5782 Data de lançamento: 16/06/2017
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
Conta de Despesa: 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.DEMAIS AREAS
Natureza da despesa: SERVENTE CONTRATO TEMPORÁRIO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. RESCISÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL E TEMPORÁRIA RELATIVO A UM MÊS E UM DIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE COM FUNÇÕES DESIGNADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME TERMO DE CONTRATAÇÃO E TERMO RESCISÓRIO EM ANEXO. 0,00 1.152,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2017 VALOR REF. RESCISÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL E TEMPORÁRIA RELATIVO A UM MÊS E UM DIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE COM FUNÇÕES DESIGNADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS CONFORME TERMO DE CONTRATAÇÃO E TERMO RESCISÓRIO EM ANEXO. 1.152,43
16/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.152,43
22/06/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901311 PAGTO. REF. EMPENHO 5782/2017 NATALIA CAMPOS COSTA - 86216 1.152,43
TOTAL 1.152,43 1.152,43 1.152,43
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.