Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ALCEU PINHEIRO RITTER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5885 |
Data de lançamento: |
19/06/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PORTÃO DE TELA COM DIVISÓRIA METÁLICA PARA INSTALAÇÃO NA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
0,00 |
660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/06/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PORTÃO DE TELA COM DIVISÓRIA METÁLICA PARA INSTALAÇÃO NA SECRETÁRIA DE SAÚDE. |
660,00 |
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29/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15518748 |
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660,00 |
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18/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863317
PAGTO. REF. EMPENHO 5885/2017
ALCEU PINHEIRO RITTER - 84558 |
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660,00 |
TOTAL |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.