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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5903 Data de lançamento: 19/06/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Desporto e Recreacao
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA E CAL PARA MANUTEÇÃO DO CAMPO DA MARTINI. 0,00 760,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE AREIA, BRITA E CAL PARA MANUTEÇÃO DO CAMPO DA MARTINI. 760,00
29/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15496455 760,00
19/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853369 PAGTO. REF. EMPENHO 5903/2017 JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA - 15 760,00
TOTAL 760,00 760,00 760,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.