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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: OI SA BRASIL TELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 5911 Data de lançamento: 19/06/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-3094/ 3383-2972 COM VENCIMENTO EM 27/06/17. 0,00 263,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2017 ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS TEL. 54 3383-3094/ 3383-2972 COM VENCIMENTO EM 27/06/17. 263,25
22/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 263,25
03/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862096 PAGTO. REF. EMPENHO 5911/2017 OI SA BRASIL TELECOM - 64819 263,25
TOTAL 263,25 263,25 263,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.