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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LOJAS QUERO - QUERO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5940 Data de lançamento: 20/06/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: AQUECEDORES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE OITO AQUECEDEORES DE CHÃO PARA USO NA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI E DOIS PARA A EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. 0,00 1.169,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE OITO AQUECEDEORES DE CHÃO PARA USO NA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI E DOIS PARA A EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. 1.169,00
03/07/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 26094 1.169,00
19/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862143 PAGTO. REF. EMPENHO 5940/2017 LOJAS QUERO - QUERO S.A. - 65894 1.169,00
TOTAL 1.169,00 1.169,00 1.169,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.