Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5951 |
Data de lançamento: |
20/06/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
13 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 13/2017
CONTRATO Nº66/2017
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DO BAILE DO GRUPO DA 3ª IDADE AMAR É VIVER PROMOVIDO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/06/2017 |
PP 13/2017
CONTRATO Nº66/2017
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DO BAILE DO GRUPO DA 3ª IDADE AMAR É VIVER PROMOVIDO PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
250,00 |
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22/06/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 118 |
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250,00 |
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04/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851726
PAGTO. REF. EMPENHO 5951/2017
RADIO PLANETARIO LTDA - 5 |
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250,00 |
TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.