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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5960 Data de lançamento: 20/06/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: ESF/PACS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE RÉGUA ANTOPOMÉTRICA INFANTIL, TESOURAS PEQUENAS E LANTERNAS CLÍNICAS PARA USO NO ESF SÃO VALENTIM, CFE ORÇAMENTOS EM ANEXO. 0,00 257,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE RÉGUA ANTOPOMÉTRICA INFANTIL, TESOURAS PEQUENAS E LANTERNAS CLÍNICAS PARA USO NO ESF SÃO VALENTIM, CFE ORÇAMENTOS EM ANEXO. 257,00
07/07/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 5585 257,00
21/07/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5960/2017 IRMAOS TORTELLI LTDA - 192 257,00
TOTAL 257,00 257,00 257,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.