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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JOSIELE DE CAMARGO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5964 Data de lançamento: 20/06/2017
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.DEMAIS AREAS
Natureza da despesa: SERVENTE CONTRATO TEMPORÁRIO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. RESCISÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL E TEMPORÁRIA RELATIVO A TRINTA DIAS DE 14/05 A 12/06/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE COM FUNÇÕES DESIGNADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO CONFORME TERMO DE CONTRATAÇÃO E TERMO RESCISÓRIO EM ANEXO. 0,00 1.115,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2017 VALOR REF. RESCISÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL E TEMPORÁRIA RELATIVO A TRINTA DIAS DE 14/05 A 12/06/2017 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE COM FUNÇÕES DESIGNADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO CONFORME TERMO DE CONTRATAÇÃO E TERMO RESCISÓRIO EM ANEXO. 1.115,25
21/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 1.115,25
27/06/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862083 PAGTO. REF. EMPENHO 5964/2017 JOSIELE DE CAMARGO - 86215 1.115,25
TOTAL 1.115,25 1.115,25 1.115,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.