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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CLAUDETE SOARES DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5969 Data de lançamento: 20/06/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Atividade Cultural
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: TECIDOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO E ENFEITES PARA O NATAL ESPERANÇA 2017. 0,00 4.164,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA CONFECÇÃO DE DECORAÇÃO E ENFEITES PARA O NATAL ESPERANÇA 2017. 4.164,00
03/07/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15511677 4.164,00
19/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901368 PAGTO. REF. EMPENHO 5969/2017 CLAUDETE SOARES DOS SANTOS - 63587 4.164,00
TOTAL 4.164,00 4.164,00 4.164,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.