Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MOVELSTAR PACIFICO FIOR E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5995 |
Data de lançamento: |
21/06/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA |
Natureza da despesa: |
CAMA, MESA, BANHO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E TRAVESSEIROS PARA AS FAMÍLIAS DESABRIGADAS COM O TEMPORAL. |
0,00 |
898,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/06/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E TRAVESSEIROS PARA AS FAMÍLIAS DESABRIGADAS COM O TEMPORAL. |
898,00 |
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03/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1237 |
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898,00 |
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14/07/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5995/2017
MOVELSTAR PACIFICO FIOR E CIA LTDA - 1571 |
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898,00 |
TOTAL |
898,00 |
898,00 |
898,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.