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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 01:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MATIAS CAPONI & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5996 Data de lançamento: 21/06/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: ESF/PACS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFÍCIO PARA USO NO ESF SÃO VALENTIM. 0,00 171,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE OFÍCIO PARA USO NO ESF SÃO VALENTIM. 171,38
28/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 171,38
20/07/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5996/2017 MATIAS CAPONI & CIA LTDA ME - 86502 171,38
TOTAL 171,38 171,38 171,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.