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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: BOCCOLI & MURATT LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6019 Data de lançamento: 22/06/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA, CFE ORÇAMENTOS EM ANEXO. 0,00 1.569,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA, CFE ORÇAMENTOS EM ANEXO. 1.569,30
07/07/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1028 1.569,30
21/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863324 PAGTO. REF. EMPENHO 6019/2017 BOCCOLI E MURATT LTDA - 83170 1.569,30
TOTAL 1.569,30 1.569,30 1.569,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.