Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6060 |
Data de lançamento: |
23/06/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO |
Natureza da despesa: |
REBOQUE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEICULO Nº 33,106
VALOR REF. MAO DE OBRA. |
0,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/06/2017 |
VEICULO Nº 33,106
VALOR REF. MAO DE OBRA. |
280,00 |
|
|
07/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 347 |
|
280,00 |
|
21/07/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005374
PAGTO. REF. EMPENHO 6060/2017
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME - 82626 |
|
|
280,00 |
TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.