Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6168 |
Data de lançamento: |
27/06/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE RESIDÊNCIA CFE LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
0,00 |
206,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE RESIDÊNCIA CFE LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
206,55 |
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21/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15622174 |
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206,55 |
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01/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851781
PAGTO. REF. EMPENHO 6168/2017
COM MATERIAIS CONSTRUCAO ESPUMOSO L - 76 |
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206,55 |
TOTAL |
206,55 |
206,55 |
206,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.