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Última atualização realizada em 28/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ANTONIO LUIZ DALVESCO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6173 Data de lançamento: 27/06/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE FLOR DA MATA E DE CANTEIROS NA CIDADE. 0,00 1.037,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE FLOR DA MATA E DE CANTEIROS NA CIDADE. 1.037,50
03/08/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 661,659,657,662,658,660 1.037,50
15/08/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005418 PAGTO. REF. EMPENHO 6173/2017 ANTONIO LUIZ DALVESCO - 50909 1.037,50
TOTAL 1.037,50 1.037,50 1.037,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.