Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6313 |
Data de lançamento: |
28/06/2017 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS INDENIZADAS REF. MES Junho de 2017 |
0,00 |
2.590,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2017 |
FERIAS INDENIZADAS REF. MES Junho de 2017 |
2.590,33 |
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28/06/2017 |
liquidado cfe empenhos mês de junho de 2017 |
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2.590,33 |
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30/06/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006313/2017
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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2.590,33 |
TOTAL |
2.590,33 |
2.590,33 |
2.590,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.