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Última atualização realizada em 19/04/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DOUGLAS FONTANA

Dados do Empenho
Número do empenho: 65 Data de lançamento: 10/01/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Isento (Não aplicável) Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 09/01/16 PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DA AMBULÂNCIA DO SAMU. 0,00 135,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2017 VALOR REF. 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 09/01/16 PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DA AMBULÂNCIA DO SAMU. 135,00
01/02/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 135,00
09/02/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005021 PAGTO. REF. EMPENHO 65/2017 DOUGLAS FONTANA - 64984 135,00
TOTAL 135,00 135,00 135,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.