Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LINDOMAR LUCIR LAUXEN MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6516 |
Data de lançamento: |
28/06/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/ MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
0,00 |
349,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. |
349,00 |
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21/07/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 15613325 |
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349,00 |
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02/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851782
PAGTO. REF. EMPENHO 6516/2017
LINDOMAR LUCIR LAUXEN - 83737 |
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349,00 |
TOTAL |
349,00 |
349,00 |
349,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.