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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6525 Data de lançamento: 28/06/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. 0,00 203,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEI AMALIA BRESOLIN BAMBINI. 203,58
21/07/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 063261 203,58
01/08/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862159 PAGTO. REF. EMPENHO 6525/2017 JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 62668 203,58
TOTAL 203,58 203,58 203,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.