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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 17:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EDINELSON POSSA LOPES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6538 Data de lançamento: 28/06/2017
Tipo de empenho: FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE
Conta de Despesa: 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO
Natureza da despesa: AGENTE ENDEMIAS CONTRATO TEMP.
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. 1/3 FÉRIAS SALÁRIO PROPORCIONAL A CONTRATO EMERGENCIAL POR TRÊS MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE ENDEMIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 0,00 84,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2017 VALOR REF. 1/3 FÉRIAS SALÁRIO PROPORCIONAL A CONTRATO EMERGENCIAL POR TRÊS MESES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENTE DE ENDEMIAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 84,50
29/06/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. 84,50
10/07/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863303 PAGTO. REF. EMPENHO 6538/2017 EDINELSON POSSA LOPES - 86219 84,50
TOTAL 84,50 84,50 84,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.