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Última atualização realizada em 16/11/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6564 Data de lançamento: 29/06/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 0,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 200,00
21/07/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 942 200,00
01/08/2017 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901374 PAGTO. REF. EMPENHO 6564/2017 CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.